
华扬联众于9月9日发布的《关于变更会计师事务所的公告》显示,鉴于公司原审计机构中兴华为公司提供审计服务聘期已经届满,结合公司实际情况和发展需要,经公司管理层和审计委员会审慎研究,公司拟聘任中兴财光华为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构。根据公司2022年年度报告披露,该公司已与中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)合作1年。2022年度支付中兴华280万元的审计费用。润和软件于9月9日发布的《关于变更会计师事务所的公告》显示,鉴于容诚会计师事务所为公司提供审计服务已超过10年,根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会《关于印发<国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法>的通知》(财会〔2023〕4号文)的相关规定,对会计师事务所有轮换要求,为保证审计工作的独立性和客观性,综合考虑公司未来业务发展需求,公司拟变更2023年度提供审计服务的会计师事务所。公司拟聘请信永中和会计师事务所担任公司2023年度审计机构。2023年度,信永中和会计师事务所拟收取的审计费用共计150万元。根据公司2022年年度报告披露,该公司已与容诚会计师事务所合作12年。2022年度支付容诚150万元的审计费用。
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