

2026年4月29日闭市后当日仍持有诚益通的受损投资者可申请索赔挽损。

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适格投资者可扫描上方二维码或在www.haihui515.com登记申请。
联系您开户的证券公司营业部,打印诚益通交易对账单(打印区间:第1次买入之日开始打印至去打印日)及证券开户信息确认单。
上门委托或者邮寄委托律师,启动索赔工作。

本案采取风险代理,不收取前期费用,投资者在实际收到赔偿款后按比例支付律师费用。
法院遵循“不告不理”原则,投资者只有提起诉讼,才有可能获得赔付。

2026年4月30日,诚益通公告显示:信永中和会计师事务所对公司2025年度财务报告出具了无法表示意见的《2025年度审计报告》和否定意见的《2025年度内部控制审计报告》。
1、无法表示意见审计报告所涉及事项
(1)无法核实重大报表科目调整的真实性、准确性及完整性
(2)期初数审计范围受限
(3)无法核实长期资产账面价值的准确性
2、否定意见内控审计报告所涉及事项
(1)重大报表项目调整
诚益通管理层提供的未审财务报表存在重大差异,其中,2026年4月27日提供的用于披露的未审合并财务报表与其于2026年2月提供的未审合并财务报表相比,管理层将2025年12月31日资产总额调减65,124.96万元、负债总额调增29,122.84万元、净资产调减94,247.80万元;将2025年度营业总收入调减43,719.00万元、营业总成本调减24,385.43万元、资产减值损失调增73,143.81万元、所得税等费用项目调增1,781.56万元、净利润调减94,258.94万元,管理层调整后2025年度归属于母公司股东净利润为-87,936.94万元
上述调整事项涉及提前确认收入、长期资产减值、大额费用跨期等事项,反映出诚益通与收入核算管理、资产减值管理、费用管理等相关内部控制存在重大缺陷。
(2)供应商与工程管理相关的内部控制存在重大缺陷
诚益通存在预付大额资金又退回的情况,以及在供应商结算、工程立项、招标、工程建设进度的监控、工程验收等环节的内部控制流程未得到有效运行,诚益通与供应商管理、工程管理相关的内部控制存在重大缺陷。
2026年4月30日,诚益通公告显示:部分董事无法保证定期报告真实、准确、完整。公司第五届董事会第十四次会议以7票同意、1票反对、1票弃权审议通过了《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》;以8票同意、1票反对、0票弃权审议通过了《关于<2026年第一季度报告>的议案》。

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索赔条件及诉讼时效最终以法院认定为准。
文章内容主要参考公司发布的相关公告。
文章观点不向投资人推荐股票,请自行承担投资后果。


