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公司召开2024年度审计整改工作专题会议

   日期:2024-04-10 23:41:45     来源:网络整理    作者:本站编辑    浏览:7    评论:0    

为深入贯彻落实集团公司年度工作会议精神,进一步做好审计整改“下半篇文章”,切实将整改成果转化为企业治理效能,为公司高质量发展提供有力保障,4月10日,公司召开2024年度审计整改工作专题会议。公司党委书记、董事长钟兆坤出席并讲话,党委副书记、董事、总经理张彬洪主持会议并作了具体要求。

会上,审计部负责人汇报了公司2023年度审计整改工作进展情况和成效,通过典型案例对审计工作进行分析,围绕内部控制、财务核算、历史问题处理等三个问题提出了整改工作思路,并提出下一步工作计划。
钟兆坤在讲话中强调,
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一是要提高思想认识,充分认识审计整改工作是助推企业合规管理和高质量发展的重要手段。要紧扣“高质量发展”首要任务,不断强化审计工作政治属性,推动审计成果运用更加权威高效。

02

二是要压实整改责任,以“新官要理旧账”的端正态度持续推进审计问题整改。要压紧压实审计整改主体责任,增强整改第一责任人的法制意识和整改意识,认真落实审计整改要求。

03

三是要加强业务指导,加快推行“边审边改,审改结合”的工作方式。审计部要压实审计整改质量管控责任,改变工作方式,减轻被审单位事后整改压力,提高整改积极性和主动性,形成提前整改的良好氛围。

04

四是要加强多方协作,建立联动审计整改机制,形成审计整改合力。审计部要强化审计整改机制协调贯通,主动牵头有关部门构建优势互补的审计整改工作体系,形成联合作战的工作局面。

05

五是要完善整改制度,强化整改手段,不断提升审计干部的专业能力和专业水平。审计部门人员要锤炼过硬的看家本领,坚决扛起督促检查整改责任,充分发挥审计对推动企业合规管理、健康稳定发展的重要作用。

张彬洪提出三点工作要求
一是针对涉及历史遗留问题的未整改项要做好计划,制定可行方案,梳理工作进展,定期检查评价。二是针对内控问题,要制定问题清单,列明责任部门、责任人、整改时间,落实整改责任,制定整改方案,明确实施标准,提升整改措施的可操作性,防范廉洁廉政风险,提高公司风险管控能力。三是审计部门应加强检查督查工作,强化指导沟通,将整改完成率纳入年终考核范围,确保整改工作落到实效、取得实效。
公司领导班子成员、总部各部室负责人、所属各单位负责人及负责审计整改工作人员共30余人参加会议。
END

来 源:审计部

美 编:团  委

审 核:党群工作部

 
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