年度报告:任子行 公司实现营业收入4.89亿元,同比增加3.57%;归属于上市股东的净利润为0.23亿元,同比扭亏为盈,增长158.14%.
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“任子行实现营业收入4.89亿元,同比增加3.57%”
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任子行4月28日发布《2025年年度报告》,下面咱们一起看下详细的财报数据。
财务收入指标⭐️报告期内,公司实现营业收入4.89亿元,同比增加3.57%;实现归属上市公司股东的净利润2303.68万元,同比增加158.14%。⭐️公司期末总资产为12.55亿,较上年度减少4.99%。从分季度营收来看,第一季度营收0.51亿,第二季度营收0.60亿,第三季度营收0.86亿,第四季度营收2.92亿。2025年第四季度营业收入占到年度营业收入的59.71%,单季度盈利1亿元。
业务收入构成公司业务主要涵盖网络犯罪治理、网络空间资源安全治理、信息安全治理三大领域,旨在通过技术手段协助政府提升互联网管理能力,确保网络空间环境的规范与和谐,是国内技术最为全面的大规模网络空间安全防护解决方案提供商 之一,也是国家多部委重大网络安全工程建设骨干团队、国家网络安全服务支撑单位。⭐️主营产品包括网络安全产品、网络资产管理和其他业务。报告期内,网络安全产品营收2.36亿,占营业收入比重为48.40%,同比增加10.51%;网资管理业务实现营业收入2.48亿,同比增长3.18%,占总营收比重达50.75%;其他业务收入仅为0.04亿,占比不足1%。⭐️从分地区来看,国内营收4.79亿,其中海外营收0.1亿。⭐️公司采取直销为主、渠道为辅的销售模式,其中直销收入为4.34亿,占总营业收入的88.66%,渠道模式收入为0.55亿,占营业收入比重为11.34%。⭐️2025年度,网络安全业务平均毛利率约为58.62%;网资管理业务毛利为74.62%。
营业成本构成
前五客户营收情况⭐️前五名客户销售额2.42亿,占年度销售总额49.55%.
三费情况⭐️费用方面,销售费用、研发费用和管理费用同比降低。其中2025年销售费用为0.72亿元,同比减少0.59%;管理费用为0.78亿元,同比减少5.27%;研发费用为1.38亿元,同比减少8.39%。
研发情况⭐️研发投入金额为1.38亿元,占营业收入比重约为28.19%。备注:有一些厂商年报中的研发投入金额不一定等于研发费用
员工情况2025年在岗职工863人,2024年报在岗职工数为913人,按此计算人员缩编或者优化50人,其中研发人员减少68人,其他岗位增编18人。其中研发人员为627人,较去年同期695人减少68人,变动比例为减少9.78%,为缩编主力。
人均创收人均创收≈566,784.22元,即56.68万元
公司简介
任子行成立于2000年5月。2012年4月,公司在深交所创业板挂牌上市,证劵简称“任子行”,证劵代码“300311”;通过十多年的技术和品牌积累,任子行已取得国家级、省部级网络信息安全领域数十项重要资质和重大荣誉,现已被业界盛誉为“网络应用审计专家”。
任子行的主营业务是网络资源安全数据治理、网络犯罪治理、网络信息安全数据治理三大领域。公司的主要产品是公共安全、通信及工业大数据安全、企业网安、开源情报分析。
主要产品覆盖NET110安全审计、任天行网络安全管理系统、互联网视音频审计、IDC安全审计管理系统、域名备案、信盾计算机终端监控系统和互联网舆情综合管理系统等几个系列的全面的产品线和解决方案,其中网络内容与行为审计和监管产品是其主要产品。
任子行现已在深圳、北京设有2个研发中心,7家分公司和20多个驻外机构,并在主要大中城市设置了营销网点和技术支持中心,形成了覆盖华中、华南、西南、西北、东北、华东和华北等区域的市场销售和服务体系。
备注:以上介绍来源于百度
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