









安利一本《内部审计数字化转型方法论与实践》——机械工业出版社
获得内容
掌握内部审计的基本理论与方法
深入理解内部审计转型变革趋势和要求
学习如何规划内部审计数字化转型的战略、举措和实施路径
打造前沿、敏捷和开放的内部审计数字化能力
掌握大数据审计和人工智能审计的核心方法
实操公司信贷业务、零售信贷业务、信息安全、数字化转型审计和内部审计咨询业务
读者对象
金融与非金融企业内部审计人员
审计与咨询行业的内部审计咨询人员、风险管理咨询人员
各企业的风险管理人员、内部控制和合规管理人员、信贷管理人员、科技管理人员等
本书共分为四部分十三章内容
第一部分内部审计的理论基础(1-2章):内审基础;信息化、大数据、人工智能、区块链现状及发展。
第二部分内部审计数字化转型方法(3-6章):内审数字化转型方法论;数字化变革分析;数字化转型新生态建设;数字化核心能力建设。
第三部分内部审计数字化转型之大数据审计与人工智能审计(7-8章):大数据审计;人工智能审计。
第四部分内部审计实务(9-13章):零售信贷业务审计;公司信贷业务审计;信息安全和隐私保护审计;企业数字化转型审计;内审咨询业务。
本书特色
本书特色点在与弱化了传统内审理论与方法,提出和强化新内部审计思想、模式、方法与工具。本书的众多观点都在整个行业具有领先性。
感谢机械工业出版社编辑@章鱼丸 推荐
强烈向内审数字化方面感兴趣、想拓展自己知识圈的读者们安利此书~
#机械工业出版社 #合规小白的锤炼计划 #内部审计 #审计书籍 #职场 #数字化转型
获得内容
掌握内部审计的基本理论与方法
深入理解内部审计转型变革趋势和要求
学习如何规划内部审计数字化转型的战略、举措和实施路径
打造前沿、敏捷和开放的内部审计数字化能力
掌握大数据审计和人工智能审计的核心方法
实操公司信贷业务、零售信贷业务、信息安全、数字化转型审计和内部审计咨询业务
读者对象
金融与非金融企业内部审计人员
审计与咨询行业的内部审计咨询人员、风险管理咨询人员
各企业的风险管理人员、内部控制和合规管理人员、信贷管理人员、科技管理人员等
本书共分为四部分十三章内容
第一部分内部审计的理论基础(1-2章):内审基础;信息化、大数据、人工智能、区块链现状及发展。
第二部分内部审计数字化转型方法(3-6章):内审数字化转型方法论;数字化变革分析;数字化转型新生态建设;数字化核心能力建设。
第三部分内部审计数字化转型之大数据审计与人工智能审计(7-8章):大数据审计;人工智能审计。
第四部分内部审计实务(9-13章):零售信贷业务审计;公司信贷业务审计;信息安全和隐私保护审计;企业数字化转型审计;内审咨询业务。
本书特色
本书特色点在与弱化了传统内审理论与方法,提出和强化新内部审计思想、模式、方法与工具。本书的众多观点都在整个行业具有领先性。
感谢机械工业出版社编辑@章鱼丸 推荐
强烈向内审数字化方面感兴趣、想拓展自己知识圈的读者们安利此书~
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